2025 m. valstybė išleido 23,1 mlrd. eurų – beveik tiek, kiek buvo planuota. Palyginti su 2024 m., išlaidos padidėjo beveik 3 mlrd. eurų. Tuo tarpu, lyginant su 2025 m. gautomis pajamomis, valstybės išlaidos buvo daugiau nei 5 mlrd. eurų didesnės.
Daugiausia lėšų skirta socialinei apsaugai (29 proc. visų išlaidų), mažiausiai – aplinkos apsaugai (0,7 proc.).

2025 m. valstybės biudžeto išlaidų grupės

1. Socialinė apsauga – 6,65 mlrd. eurų
(28,8 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 841 mln. eurų daugiau.
Pagrindiniai išlaidų pogrupiai:
- Senatvė – 4,13 mlrd. eurų (470 mln. eurų daugiau nei 2024 m.). Iš jų 3,6 mlrd. eurų skirta funkcijai „Pensinis aprūpinimas“.
- Šeima ir vaikai – 1,08 mlrd. eurų (+221 mln. eurų). Iš jų 1,05 mlrd. eurų skirta funkcijai „Kitos socialinės paramos išmokos“.
- Liga ir negalia – 1,07 mlrd. eurų (+246 mln. eurų). Iš jų 605 mln. eurų skirta funkcijai „Kitos socialinės paramos išmokos“.

2. Ekonomika – 3,92 mlrd. eurų
(17 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 277 mln. eurų daugiau.
Pagrindiniai išlaidų pogrupiai:
- Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė – 1,34 mlrd. eurų (140 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
576 mln. eurų skirta funkcijai „Kompensacijos, dotacijos, paskolos arba subsidijos žemės ūkio subjektams, vykdantiems žemės ūkio veiklą“, o 532 mln. eurų – funkcijai „Kitos paramos žemės ūkiui priemonės“. - Transportas – 1,26 mlrd. eurų (40 mln. eurų mažiau nei 2024 m.).
Iš jų 769 mln. eurų skirta kelių transporto plėtrai, kontrolei ir priežiūrai. Funkcijai „Infrastruktūros renovacija ir plėtra“ išleista 327 mln. eurų – 189 mln. eurų daugiau nei planuota. - Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai – 756 mln. eurų (+136 mln. eurų).
Iš jų 596 mln. eurų skirta funkcijai „Kiti bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai“.

3. Gynyba – 3,51 mlrd. eurų
(15,2 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 903 mln. eurų daugiau.
Pagrindiniai išlaidų pogrupiai:
- Karinė gynyba – 3,07 mlrd. eurų (784 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
Iš jų 3,02 mlrd. eurų skirta funkcijai „Gynybos pajėgos ir jų palaikymas“. - Karinė pagalba užsieniui ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose – 161 mln. eurų.
Iš jų 152 mln. eurų skirta funkcijai „Karinė pagalba dotacijomis, paskolomis arba skolinant įrangą“.

4. Švietimas – 3,29 mlrd. eurų
(14,2 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 416 mln. eurų daugiau.
Pagrindiniai išlaidų pogrupiai:
- Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai – 2,14 mlrd. eurų (137 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
Iš jų 2 mlrd. eurų skirta funkcijai „Centralizuotos priemonės“. - Aukštasis mokslas – 694 mln. eurų (+118 mln. eurų).
Iš jų 598 mln. eurų skirta funkcijai „Universitetai“.

5. Bendros valstybės paslaugos – 2,12 mlrd. eurų
(9,2 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 162 mln. eurų daugiau.
Pagrindiniai išlaidų pogrupiai:
- Valstybės valdžios institucijos, finansiniai ir fiskaliniai reikalai, užsienio reikalai – 1,45 mlrd. eurų (62 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
Iš jų 806 mln. eurų skirta funkcijai „Narystė Europos Sąjungoje“. - Palūkanos – 547 mln. eurų (159 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
Visa suma skirta funkcijai „Palūkanos už valstybės skolą“.

6. Sveikatos apsauga – 1,61 mlrd. eurų
(7 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 261 mln. eurų daugiau.
Pagrindinis išlaidų pogrupis:
- Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai – 1,5 mlrd. eurų (257 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
Iš jų 1,02 mlrd. eurų skirta funkcijai „Valstybės lėšomis draudžiamų asmenų privalomasis sveikatos draudimas“.

7. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 1,1 mlrd. eurų
(4,8 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 48 mln. eurų daugiau.
Pagrindiniai išlaidų pogrupiai:
- Policijos įstaigos – 358 mln. eurų (+27 mln. eurų).
- Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai – 252 mln. eurų (+13 mln. eurų).
- Teismai – 196 mln. eurų (+7 mln. eurų).
- Priešgaisrinė sauga – 183 mln. eurų (+9 mln. eurų).

8. Kultūra, poilsis ir religija – 531 mln. eurų
(2,3 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 34 mln. eurų daugiau.
Pagrindinis išlaidų pogrupis:
- Kultūros paslaugos – 353 mln. eurų (25 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
Daugiausia lėšų skirta funkcijoms „Teatrai ir muzikiniai kolektyvai“ (105 mln. eurų) bei „Muziejai ir parodų salės“ (88 mln. eurų).

9. Būstas ir komunalinis ūkis – 207 mln. eurų
(0,9 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 67 mln. eurų daugiau.
Pagrindinis išlaidų pogrupis:
- Būsto plėtra – 132 mln. eurų (25 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
Visa suma skirta funkcijai „Gyvenamojo būsto įsigijimas“. Tačiau panaudota tik 37 proc. planuotų lėšų.

10. Aplinkos apsauga – 77 mln. eurų
(0,7 proc. visų išlaidų)
Palyginti su 2024 m., išleista 32 mln. eurų mažiau.
Pagrindinis išlaidų pogrupis:
- Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai – 80 mln. eurų (2 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
Iš jų 67 mln. eurų skirta funkcijai „Aplinkos stebėsena ir kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai“.
Taip pat pažymėtina, kad:
- funkcijai „Atliekų tvarkymas“ iš planuotų 36 mln. eurų panaudota tik 5 mln. eurų (14 proc.);
- funkcijai „Nutekamojo vandens valymas“ iš planuotų 19 mln. eurų panaudota 6 mln. eurų (34 proc.).

2025 m. LR valstybės biudžeto priemonės, kurių faktinės išlaidos labiausiai skyrėsi nuo planuotų
2025 m. kai kurioms valstybės biudžeto priemonėms buvo išleista gerokai daugiau lėšų nei planuota. Pavyzdžiui, priemonei „Subalansuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pajamas ir sąnaudas“ vietoje planuotų 850 tūkst. eurų buvo išleista 81,6 mln. eurų.
TOP 5 priemonės, kurių faktinės išlaidos labiausiai skyrėsi nuo planuotų
- „Subalansuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pajamas ir sąnaudas...“
Planuota – 850 tūkst. eurų, išleista – 81,6 mln. eurų. - „Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą“
Planuota – 2,7 mln. eurų, išleista – 5,1 mln. eurų. - „Investuoti į Giraitės ginkluotės gamyklos kapitalą“
Planuota – 0 eurų, išleista – 25 mln. eurų. - „Rengti ir tobulinti teisinę bazę, susijusią su Jungtinių Tautų bendrąja klimato kaitos konvencija, Paryžiaus susitarimu ir ES klimato kaitos bei energetikos paketo teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu...“
Planuota – 437 tūkst. eurų, išleista – 10,8 mln. eurų. - „Stiprinti vystomojo bendradarbiavimo sistemos, didinančios Lietuvos minkštąją galią, veiksmingumą“
Planuota – 0 eurų, išleista – 10,2 mln. eurų.

Kaip 2025 m. keitėsi trijų svarbiausių valdžios kanceliarijų išlaidos?
Lietuvos Respublikos valstybės biudžete lėšos skiriamos trims svarbiausioms valstybės institucijoms: Prezidento kanceliarijai, Seimo kanceliarijai ir Vyriausybės kanceliarijai. Šios išlaidos skirtos užtikrinti sklandų valstybės valdymą.
Toliau apžvelgiamos kiekvienos institucijos 2025 m. išlaidos ir jų pokytis, palyginti su 2024 m.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos išlaidos
Nuo 2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas eina Gitanas Nausėda.
2025 m. Prezidento kanceliarijos išlaidos siekė 9,06 mln. eurų – tai 286 tūkst. eurų mažiau nei 2024 m.
Daugiausia lėšų skirta šioms priemonėms:
- „Atlikti Prezidento kanceliarijos žmogiškųjų, finansinių ir materialinių išteklių bei procesų vertinimą, parengti ir įgyvendinti veiksmų planą“ – 7,36 mln. eurų (7 tūkst. eurų daugiau nei 2024 m.).
- „Organizuoti ir aptarnauti Prezidento vizitus užsienyje ir Lietuvoje, oficialių svečių priėmimus, tarptautinius ir nacionalinius renginius“ – 1,59 mln. eurų (277 tūkst. eurų mažiau nei 2024 m.).

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos išlaidos
2025 m. Seimo kanceliarijos išlaidos siekė 54 mln. eurų – tai 7,3 mln. eurų daugiau nei 2024 m.
Daugiausia lėšų skirta:
- „Valdyti Seimo kanceliarijos žmogiškuosius išteklius bei išmokėti darbo užmokestį ir kitas išmokas Seimo nariams“ – 37,4 mln. eurų (1,4 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).
- „Efektyviai valdyti Seimo kanceliarijos turtą, informacines sistemas bei aprūpinti Seimo narius ir darbuotojus darbui reikalingomis priemonėmis ir paslaugomis“ – 10 mln. eurų (3,5 mln. eurų daugiau nei 2024 m.).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos išlaidos
2025 m. Vyriausybės kanceliarijos išlaidos siekė 18,4 mln. eurų – tai 1,3 mln. eurų daugiau nei 2024 m.
Daugiausia lėšų skirta:
- „Pervesti kompensacijas už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą“ – 5,3 mln. eurų (165 tūkst. eurų daugiau nei 2024 m.).
- „Užtikrinti savalaikį ir duomenimis grįstą teisės aktų projektų priėmimą bei Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymą“ – 4,9 mln. eurų (552 tūkst. eurų daugiau nei 2024 m.).

Panašūs straipsniai:
Lietuvos valstybės biudžetas 2025: pajamos augo iki 18 mlrd. eurų
Lietuvos Valstybės biudžeto analizė 2025 m. 1 pusmetis
Lietuvos valstybės biudžeto išlaidų analizė 2024 m.
Lietuvos Valstybės biudžeto išlaidų analizė 2015-2023 m.
Duomenų šaltinis:
https://lietuvosfinansai.lt/ – svetainė „Atviri Lietuvos finansai"
Svarbu. Publikuojant kituose interneto puslapiuose šios svetainės turinį, prašau nurodyti svetainės pavadinimą duomenugalia.lt.